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JOAO ALFREDO - PE

Empenho nº 2025NE0000002

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000002
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME)
Unidade Orçamentária: 212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CIDADANIA E I
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONSELHO TUTELAR, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, POR INTERMÉDIO DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, COM VISTAS AO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CONTRATO: N° 00141/2024-PMJA, PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 00093/2024-PMJA, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 00014/2024.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 05.340.639/0001-30
Nome/Razão Social: PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE
Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 18.728,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 18.728,00

Total Liquidado: R$ 843,24

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000416 05/05/2025 R$ 0,42
Liquidação 0000415 05/05/2025 R$ 420,90
Liquidação 0000411 01/04/2025 R$ 0,11
Liquidação 0000360 01/04/2025 R$ 0,32
Liquidação 0000359 01/04/2025 R$ 0,96
Liquidação 0000350 01/04/2025 R$ 105,13
Liquidação 0000220 10/03/2025 R$ 315,40

Total Pago: R$ 1.807,41

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 16/05/2025 001 002219 000000251933 R$ 0,11
Pagamento 16/05/2025 001 002219 000000251933 R$ 0,42
Pagamento 16/05/2025 001 002219 000000251933 R$ 419,89
Retenção de Pagamento 16/05/2025 R$ 1,01
Pagamento 08/05/2025 001 002219 000000251933 R$ 0,96
Pagamento 08/05/2025 001 002219 000000251933 R$ 0,32
Pagamento 29/04/2025 001 002219 000000251933 R$ 104,88
Retenção de Pagamento 29/04/2025 R$ 0,25
Pagamento 03/04/2025 001 002219 000000251933 R$ 314,64
Retenção de Pagamento 03/04/2025 R$ 0,76
Pagamento 20/03/2025 001 002219 000000251933 R$ 961,86
Retenção de Pagamento 20/03/2025 R$ 2,31
Fonte: Contabilidade Municipal
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